张家****超市
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看7353
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2024年12月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 好好家 办公椅 凳子 | 3 | 1050.0 | 好好家\塑料凳子彩 | 验收通过 | |
2 | 布尔 编织袋 麻袋 | 5 | 65.0 | 布尔\380028 | 验收通过 | |
3 | 联想 MU221 U盘 | 1 | 64.0 | 联想/lenovo\MU221 | 验收通过 | |
4 | 得力 透明胶带 | 1 | 12.0 | 得力/deli\DL30369 | 验收通过 | |
5 | 蓝月亮 芦荟500g/瓶 洗手液 | 50 | 600.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g/瓶 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 5623 档案盒(蓝) | 10 | 150.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |