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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看1872
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年9月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 德众 胶水管 | 4 | 1080.0 | 德众\8039 | 验收通过 | |
2 | 茶花 刷子 | 96 | 768.0 | 茶花\4404 | 验收通过 | |
3 | 美家日记 MG1157 平板拖把 | 48 | 1200.0 | 美家日记\MG1157 | 验收通过 | |
4 | 好尔 加厚凳子 | 5 | 125.0 | 好尔\Hr0203 | 验收通过 | |
5 | 多纳 3L喷壶 | 24 | 288.0 | 多纳\喷壶 | 验收通过 | |
6 | 金顺祥 火钳夹 | 48 | 288.0 | 金顺祥\火钳 | 验收通过 | |
7 | 妙洁 钢丝球 | 48 | 720.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
8 | 好媳妇 **把 | 165 | 1650.0 | 好媳妇\**把 | 验收通过 | |
9 | 婉和 01321 彩条布 | 3 | 1140.0 | 婉和\01321 | 验收通过 | |
10 | 兰诗 SB-0318 白铁铲子 | 24 | 240.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
11 | 兰诗 H2-022 扫把 | 190 | 950.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |