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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N013****点击查看****点击查看24105002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | ** 凳子 | **塑料凳子 | 个 | 40.00 | 18 | 720 |
2 | 舒肤佳 108g 舒肤佳/safeguard 香皂 | 舒肤佳/safeguard108g | 块 | 10.00 | 6 | 60 |
3 | 福尚 大褂 | 福尚FS-1 | 件 | 10.00 | 45 | 450 |
4 | 公牛 USB插排 | 公牛/BULLGN-212 | 个 | 2.00 | 68 | 136 |
5 | 高洁 9盎司 纸杯 | 高洁9盎司 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
6 | 卫洋 拖布 | 卫洋JR10 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
7 | 南洋 线手套 一包12副 | 南洋线手套 | 双 | 3.00 | 24 | 72 |
8 | 滴露 500克 洗手液 | 滴露/Dettol500克 | 瓶 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 王珊
联系电话: 186****点击查看5135
传真:
地址: 自由大路3388号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
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