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****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:巴合提努尔﹒卡木力江
项目联系电话:158****点击查看6998
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654021
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**伊**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**伊**喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村
采购单位联系人和联系方式:塞提别克﹒伊米提别克:152****点击查看3188
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看91391
采购单位预算编码:122105
三、成交信息
成交日期:2024年9月26日
总成交金额(元):2199.6 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看伊犁州伊**喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村二组 | 2199.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 83636_30色60张 卡纸 | 得力/deli | 83636_30色60张 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
2 | 晨光 AJD97348 胶带/胶纸/胶条 文具双面胶高粘性棉纸胶带学生办公通用双面胶带 9mm | 晨光/M G | AJD97348 | 60 | 3.0 | 180.0 | |
3 | 得力 1619 电子计算器 语音计算器(银)(台) | 得力/deli | 1619 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
4 | 晨光 AGP02311 替芯/铅芯 | 晨光/M G | AGP02311 | 5 | 14.8 | 74.0 | |
5 | 光达 精品国旗2号 旗帜 | 光达 | 精品国旗2号 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
6 | 英雄 201 笔用墨水/补充液/墨囊 钢笔/签字笔墨水非碳素墨水50ml红色英雄墨水201 | 英雄/HERO | 201 | 15 | 5.0 | 75.0 | |
7 | 得力 5854 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli | 5854 | 120 | 1.5 | 180.0 | |
8 | 得力 24829 奖状/证书 | 得力/deli | 24829 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
9 | 得力 50160 50160磁性白板擦(黑色) 黑板擦 | 得力/deli | 50160 | 10 | 11.0 | 110.0 | |
10 | 得力 0468 订书机 | 得力/deli | 0468 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
11 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli | 7092 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
12 | 得力 78981 文件框文件座/文件架/文件框 四联带收纳储物座 | 得力/deli | 78981 | 4 | 19.9 | 79.6 | |
13 | 晨光 AGR67098 替芯/铅芯 中性笔笔芯 | 晨光/M G | AGR67098 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: