一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: **市**区文一文体办公用品**店
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看5319
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年6月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 三益档案 封面皮纹纸 | 200 | 50.0 | 三益档案/SANISY\A4 | 验收通过 | |
2 | 晨光 AJD95784 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.5 | 晨光/M G\AJD95784 | 验收通过 | |
3 | 新康 立体几何模型教学家具套装/教学仪器/实验器材 | 3 | 705.0 | 新康\塑料 | 验收通过 | |
4 | 驰辉 装订线 | 2 | 6.0 | 驰辉/chihui\装订线 | 验收通过 | |
5 | 摩腾 足球 | 10 | 1380.0 | 摩腾/Molten\5号足球 | 验收通过 | |
6 | 李宁 足球 | 10 | 1390.0 | 李宁/Lining\5号 | 验收通过 | |
7 | 开林 足球训练/加厚标志碟 | 40 | 112.0 | 开林\001 | 验收通过 | |
8 | 奥狮龙 足球训练/特厚标志碟 | 50 | 225.0 | 奥狮龙\标志桶 | 验收通过 | |
9 | 际华 背心 对抗马甲 | 40 | 720.0 | 际华\背心 | 验收通过 | |
10 | 公牛 PCB/109K插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
11 | 主力 502 二联单栏收据 | 20 | 30.0 | 主力\502 | 验收通过 | |
12 | 得力6018剪刀(混)(把)/2715剪刀 | 1 | 6.5 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
13 | 亚太森博一品绿80g复印纸A4 500张/包 | 2 | 448.0 | 亚太森博\80gA4 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |