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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看3566
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 中伟 其它椅子 | 2 | 560.0 | 中伟\椅子 | 验收通过 | |
2 | 彩虹鸟 饭勺 | 20 | 40.0 | 彩虹鸟\无型号 | 验收通过 | |
3 | 神火 AJ01 手电筒 | 3 | 105.0 | 神火\AJ01 | 验收通过 | |
4 | 飞科 剃须刀架 | 6 | 936.0 | 飞科/FLYCO\312 | 验收通过 | |
5 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 48 | 1080.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
6 | 三笑 炫彩倍护牙刷 牙刷 | 200 | 300.0 | 三笑\炫彩倍护牙刷 | 验收通过 | |
7 | 得力 NO.7362 A4打印/复印纸 | 75 | 1725.0 | 得力/deli\NO.7362 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |