****点击查看政府政务服****点击查看服务中心2025 年部门预算
目 录
第 一部分**市 政府政务 服务 和公共资 源交 ****点击查看中心
概况 ........................................................................................................ 1一、基本职能及主要工作 .................................................................... 2二、****点击查看政府政务服****点击查看服务中心预算单位构成 5****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年部门预算情况说明 ................................................................................ 6一、收支预算情况说明 ........................................................................ 7二、财政拨款收支预算情况说明 ........................................................ 8三、一般公共预算当年拨款情况说明 ................................................ 9四、一般公共预算基本支出情况说明 .............................................. 10五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .................................. 11六、政府性基金预算支出情况说明 .................................................. 12七、国有资本经营预算支出情况说明 .............................................. 12八、其他重要事项的情况说明 .......................................................... 12第三部分名词解释 ............................................................................ 14第四部分附表 ................................................................................ 17一、部门收支总表 .............................................................................. 18二、部门收入总表 .............................................................................. 18三、部门支出总表 .............................................................................. 18四、财政拨款收支预算总表 .............................................................. 18
I
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) .......................... 18六、一般公共预算支出预算表 .......................................................... 18七、一般公共预算基本支出预算表 .................................................. 18八、一般公共预算项目支出预算表 .................................................. 18九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .................................. 18十、政府性基金预算支出表 .............................................................. 18十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .......................... 18十二、国有资本经营预算支出表 ...................................................... 18十三、部门(单位)整体支出绩效目标申报表 .............................. 18十四、绩效目标表——特定目标类项目支出 .................................. 18
II
第一部分
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心
概况
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一、基本职能及主要工作
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心主要职能
根据《****点击查看市委****点击查看委员会关于印发 )机构职能编制规定>的通知》(德委编发〔2024〕49 号)文件规定,****点击查看政府政务服****点击查看服务中心负责贯彻落实中省市关于政务服务和公共**交易服务的方针政策和决策部署,主要承担全市政务服务和公共**交易服务工作。主要职责是:1、贯彻执行党和国家政务服务和公共**交易的方针、政策、法律、法规。
2、为政务服务和公共**交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务,承担市级政务服务和公共**交易服务平台建设和管理。
3、制定市级政务服务和公共**交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行政务服务和公共**交易服务标准化。
4、承担行政审批和公共服务事项的并联审批协调服务工作,负责综合窗口的设置工作。
5、对派驻窗口及人员进行现场监督、管理、考核等事务性
2
工作;对公共**项目进场交易机构及人员行为规范进行见证,协助相关行业部门监管。
6、****点击查看政府集中采购活动;负责对进场的工程建设项目招投标、政府采购、土地(矿权)出让等提供交易服务;规范投标保证金管理工作;协助抽取评标专家;受委托依法承担有关公共**项目交易服务工作。
7、承担电子化政务服务和公共**交易系统的建设管理维护工作。
8、负责市级投资项目的协调服务工作。
9、完成市委、市政府交办的其他工作。
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025年重点工作任务介绍
1.实施网办能力提升行动。
深化智慧政务服务体系建设,持续打好“一网通办”能力巩固提升战,优化“天府通办”**分站点,推进企业侧电子印章平台建设,加强电子证照运用推广,拓展“秒批秒办”运用,推动更多事项网上办、掌上办、免证办,力争 2025 年全市依申请政务服务事项网上受理率超过 75%。
2.实施综窗改革攻坚行动。
优化完善**综窗系统和业务中台,实现以“业务中台赋能、数据共享应用”为支撑的“纵向横向连片成网”的综窗改革布局。
3
落实推进国务院新一批 8 个重点事项清单,推出更多本地特色“一件事”事项。深化综窗队伍职业化建设,力争 2025 年底前,市县两级政务服务综合窗口前台人员持有国家行政办事员资格证书达到 100%。
3.实施增值服务试点行动。
****点击查看科技城及产业发展,聚焦企业全生命周期,建强用好企业产业助理、企业金融顾问团、企****点击查看服务队伍。聚焦企业关切,在招用员工、融资贷款、权益保护等领域探索打造一批主题式“一件事”或“一类事”增值服务场景。聚焦惠企政策“直达快享”,优化惠企政策申兑流程,持续提升资金兑现效率。
4.实施进场交易提效行动。
进一步拓宽进场交易范围,入场国有企业招投标,以及行政事业性国有资产的出售与出租等业务。交易服务“关口”前移,主动对接业主单位和招标代理机构,提供进场交易政策咨询、程序引导和操作指引等服务。对现有的服务流程进行全面梳理和优化,进一步简化手续和环节,提高服务效率,提升交易主体满意度。
5.实施交易问题治理行动。
突出问题治理常态化,积极配合行业主管部门查处和打击围标串标等违法违规活动,完善招投标活动纸质档案和视频资料的
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收集、整理和保管制度,确保档案资料的真实性和完整性,为查处违法违规行为提供有力证据。持续优化与工程招标行政监督、执法和纪检监察部门工作衔接,加强依法打击招投标领域违纪违法问题协作配合力度。
二、****点击查看政府政务服****点击查看服务中心预算单位构成
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心下属二级预算单位 1 个,****点击查看事业单位 1 个,****点击查看政府政务服****点击查看服务中心。
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第二部分
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心2025年部门预算情况说明
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一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,****点击查看政府政务服****点击查看服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年收支总预算 3214.24 万元,比 2024 年收支预算总数 1332.44 万元增加 1881.80 万元。主要原因是:2024 年年中根据《****点击查看市委****点击查看委员会关于印发 )机构职能编制规定>的通知》明确****点击查看交易中心****点击查看政府政务服****点击查看服务中心。****点击查看中心全部职能、****点击查看中心全部职能、****点击查看中心(除“12345”政务热线服务外****点击查看市政府政务服****点击查看服务中心。2024 年年初是****点击查看交易中心预算,2025 年年初****点击查看市政府政务服****点击查看服务中心预算。
(一)收入预算情况
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年收入预算总额为 3214.24 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3214.24万元,占 100%。
(二)支出预算情况
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****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年安排支出预算 3214.24 万元,其中:基本支出 916.93 万元,占 28.53%;项目支出 2,297.31 万元,占 71.47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 3214.24 万元,比 2024 年财政拨款收支总预算增加 1332.44 万元增加 1881.80 万元。主要原因是:2024 年年中
根据《****点击查看市委****点击查看委员会关于印发
服****点击查看服务中心(** )机构职能
编制规定>的通知》明确****点击查看交易中心更名为**
市政府政务服****点击查看服务中心。将市投资项目服务中
心全部职能、****点击查看中心全部职能、原市政务服务中
心(除“12345”政务热线服务外****点击查看市政府政务服****点击查看服务中心。2024 年年初是****点击查看交易中心预算,2025 年年初****点击查看市政府政务服务
****点击查看服务中心预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入 3214.24 万元;支出包括:一般公共服务支出 2,989.79 万元、社会保障和就业支出123.93 万元、卫生健康支出 39.96 万元、住房保障支出 60.56 万
元。
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三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 3214.24 万元,比 2024 年预算数 1332.44 万元增加 1881.80 万元。主要原因是:2024 年年中根据《****点击查看市委****点击查看委员会关于印发 )机构职能编制规定>的通知》明确****点击查看交易中心****点击查看政府政务服****点击查看服务中心。****点击查看中心全部职能、****点击查看中心全部职能、****点击查看中心(除“12345”政务热线服务外****点击查看市政府政务服****点击查看服务中心。2024 年年初是****点击查看交易中心预算,2025年年初****点击查看市政府政务服****点击查看服务中心预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 2989.79 万元,占 93.02%;社会保障和就业支出 123.93 万元,占 3.86%;卫生健康支出 39.96 万元,占1.24%;住房保障支出 60.56 万元,占 1.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出:2025 年预算数为 2989.79 万元,主要用于:人员经费、日常运转支出、政务服务和公共**交易业务
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经费支出。包括:(1)政务公开审批 1713.11 万元;(2)事业运行 692.48 万元;(3****点击查看办公厅(室)及相关机构事务支出 566.20 万元;(4)一般行政管理事务 18.00 万元。
2. 社会保障和就业支出:2025 年预算数为 123.93 万元,主要
用于:本单位职工缴纳基本养老保险、职业年金、工伤保险和失
业保险等。包括:(1****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出 80.75万元;(2****点击查看事业单位职业年金缴费支出 40.37 万元;(3)其他社会保障和就业支出 2.81 万元。
3.卫生健康支出:2025 年预算数为 39.96 万元,主要用于:为本单位职工缴纳医疗保险费。包括:(1)事业单位医疗 24.61万元;(2)公务员医疗补助 15.35 万元。
4.住房保障支出:2025 年预算数为 60.56 万元, 主要用于:为本单位职工缴纳住房公积金。包括:住房公积金 60.56 万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 916.93 万元,其中:
人员经费 825.49 万元,主要包括:主要包括:主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资
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福利支出、其他交通费用、奖励金。
公用经费 91.44 万元,(其中定额公用经费 12.24 万元,非定额公用经费 79.20 万元),主要包括:办公费、差旅费、会议
费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.12 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费 1.70 万元,公务用车购置及运行维护费 2.42
万元。
(一)因公出国(境)经费 0 万元,较 2024 年预算持平。(二)公务接待费 1.70 万元,较 2024 年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级单位的政策调研和其他省、
市、****点击查看中心参观指导、学习交流等。
(三)公务用车购置及运行维护费 2.42 万元,较 2024 年预
算持平。
2025 年安排公务用车购置经费 0 万元,拟新购 0 辆。单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。
2025 年安排公务用车运行维护费 2.42 万元,用于 1 辆公务
用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保
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障本单位执行公务、专家抽取、市场调查等业务工作的顺利开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 ****点击查看政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
****点击查看机关运行经费
2025 年,****点击查看政府政务服****点击查看服务中心不是行政单位也不是参****点击查看事业单位,而是公益一类
事业单位。故行政单位、参****点击查看事业单位机关运行经费支出为 0 万元。与 2024 年预算数持平。
****点击查看政府采购情况
2025 年,****点击查看政府政务服****点击查看服务中心安排政府采购预算 561.50 万元。主要用于复印纸采购 4.00 万元、免费打印复印服务经费 50.20 万元、外派人员集中办公运行经费餐饮服务 139.00 万元及房屋租赁服务 51.00 万元、服装购置费35.00 万元、政务服务大楼运维费物业管理费 277.40 万元、台式计算机 3.00 万元、公务用车运行维护费(含保险 0.45 万元、加
12
油 1.00 万元、维修维护 0.45 万元)。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,****点击查看交易中心共有车辆1辆,为一般公务用车。
2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2025 ****点击查看政府政务服****点击查看服务中心按要求编制了部门整体支出〔项目(政策)支出〕绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的成本、数量、时效、质量,预期达到的社会效益(经济效益、生态效益、可持续影响效益)以及服务对象(或政策享受对象…)满意度等情况。
13
第三部分
名词解释
14
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。包括:(1****点击查看事业单位的基本支出,不包括行政单
位(包括实****点击查看事业单位) 、医务室
****点击查看事业单位;(2****点击查看办公厅(室)及相关机构事务
支出指主要用于工程招投标、政府采购、国土矿权等公共**交
易项目业务经费支出。
3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括:(1****点击查看事业单位基本养老保险缴费支出反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出;(2****点击查看事业单位职业****点击查看机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;(3)其他社
会保障和就业支出反映由单位缴纳的工伤保险、失业保险等社会
保障和就业方面的支出。
4.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。包括:事业
****点击查看政府****点击查看事业单位基本医疗保险缴费经费、
公务员医疗补助缴费经费,****点击查看事业单位的公费医
疗经费,按国际规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
5.住房保障支出:****点击查看政府用于住房方面的支出。包括:
****点击查看行政事业单位按****点击查看保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
15
公积金。
6.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参****点击查看事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16
第四部分
附表
17
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门(单位)整体支出绩效目标申报表
十四、绩效目标表——特定目标类项目支出
****点击查看政府政务服****点击查看服务中心 2025年预算公开表)
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2025年预算公开报表(部门公开).xlsx