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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 2025M051****点击查看****点击查看00212
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 塑料凳子 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 28 | 280 |
2 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴学生涂改液 | 得力/deli7284 | 支 | 2.00 | 4 | 8 |
3 | 木杆塑料扫把 扫把 | 无品牌木杆塑料扫把 | 把 | 10.00 | 10.9 | 109 |
4 | 惠普/hp803墨盒 | 惠普/HP803 | 只 | 5.00 | 78 | 390 |
5 | 天章办公(TANGO)双面胶 泡沫胶带 双面泡棉胶带 双面海绵胶 厚双面胶海棉胶条 强力双面胶 | 天章办公双面胶 | 卷 | 1.00 | 6 | 6 |
6 | 得力(deli) 7312 得力(deli)弯头液体胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 1.00 | 5 | 5 |
7 | 得力 席位卡 | 得力/deli50858 | 张 | 24.00 | 18 | 432 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: ****点击查看
联系电话: 0796-****点击查看006
传真:
地址: **省**市****点击查看
2、供应商名称: ****点击查看
地址: **省**市**县**市**县弹前乡圩镇
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