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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看9878
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 永达 胶带 | 6 | 48.0 | 永达/LD\胶带 | 验收通过 | |
2 | 腾驰 锥桶 | 10 | 450.0 | 腾驰\80*35*35 | 验收通过 | |
3 | 茶花 2899 收纳箱 | 4 | 220.0 | 茶花\2899 | 验收通过 | |
4 | 金龙鱼 酒精 | 1 | 10.0 | 金龙鱼\ | 验收通过 | |
5 | 晨光 APMY2220 记号笔/粗笔 记号笔 | 6 | 18.0 | 晨光/M G\APMY2220 | 验收通过 | |
6 | ** 2840 复写纸 | 1 | 7.0 | **\2840 | 验收通过 | |
7 | 得力 4097 保险箱/柜 保险柜 | 2 | 820.0 | 得力/deli\4097 | 验收通过 | |
8 | 茶花 不锈钢保温桶50 烧水壶 | 1 | 160.0 | 茶花\不锈钢保温桶50 | 验收通过 | |
9 | 得力 18318(03) 电源插座 | 10 | 350.0 | 得力/deli\18318(03) | 验收通过 | |
10 | 南孚 5号2粒 充电电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号2粒 | 验收通过 | |
11 | 奥芬堡 高浓度草酸 地板清洁剂 | 10 | 1200.0 | 奥芬堡\高浓度草酸 | 验收通过 | |
12 | 真彩 A511 中性笔 | 24 | 288.0 | 真彩/Truecolor\A511 | 验收通过 | |
13 | 得力 日记本 | 4 | 40.0 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
14 | 科美特 垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 150.0 | 科美特\垃圾袋 | 验收通过 | |
15 | 得力 63456 文件袋 | 37 | 111.0 | 得力/deli\63456 | 验收通过 | |
16 | 得力 海绵胶带 | 12 | 36.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
17 | 妙洁 垃圾铲 | 20 | 240.0 | 妙洁/magic\簸箕 | 验收通过 | |
18 | 妙洁 钢丝球 | 40 | 20.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
19 | 好媳妇 拖把 | 10 | 450.0 | 好媳妇\特制z-80 | 验收通过 | |
20 | 得力/deli 6600ES 中性笔 子弹头 0.5mm 黑色 | 37 | 37.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |