邵东****公司
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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看6189
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年2月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 飞五 折叠桌 培训桌 | 10 | 1200.0 | 飞五\ZDOK | 验收通过 | |
2 | 图形 演讲台 | 1 | 880.0 | 图形\演讲台 | 验收通过 | |
3 | 得力 6010. 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\6010. | 验收通过 | |
4 | 图形 桌布 桌套 | 8 | 176.0 | 图形\桌布 桌套 | 验收通过 | |
5 | 洁丽雅 6337 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 330.0 | 洁丽雅/grace\6337 | 验收通过 | |
6 | 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 帮洁厕净柠檬型900g(15瓶/件) | 15 | 150.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
7 | 湖岳 高透明收纳箱 | 10 | 480.0 | 湖岳\7003 | 验收通过 | |
8 | 复印纸得力红纸加厚80ga4纸彩色复印纸 | 15 | 450.0 | 得力\红纸加厚80g | 验收通过 | |
9 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 10 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |