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一、 *采购人名称: ****点击查看
二、 *履约供应商名称: ****点击查看
三、 *采购项目编号: ****点击查看
四、 *合同编号: ****点击查看2277
五、 *验收单位: ****点击查看
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 13550S 办公电话 | 1 | 480.0 | 得力/deli\13550S | 验收通过 | |
2 | 得力 19205 纸杯 | 20 | 300.0 | 得力/deli\19205 | 验收通过 | |
3 | 得力 9532 山形白钢票据夹 | 10 | 40.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
4 | 账本/账册 | 2 | 29.0 | 其他家\账本 | 验收通过 | |
5 | 搬运宝 手推车 工具车 | 1 | 180.0 | 搬运宝\手推车 | 验收通过 | |
6 | 华日 水桶 水桶 | 1 | 15.8 | 华日\水桶 | 验收通过 | |
7 | 熵基 考勤机 | 1 | 399.0 | 熵基/ZKT ECO\IX360 | 验收通过 | |
8 | 得力 19374 挂钩/粘钩 | 4 | 41.04 | 得力/deli\19374 | 验收通过 | |
9 | 小匠材 穿衣镜 | 1 | 215.6 | 小匠材\无型号 | 验收通过 | |
10 | 西玛 差旅费用报销单 单据/收据/凭证 | 10 | 49.0 | 西玛/simaa\差旅费用报销单 | 验收通过 | |
11 | 得力 8556 票夹/长尾夹 15mm | 20 | 233.2 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |